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冷酷的可乐
于2016-01-07 15:31 发布 1753次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-01-07 16:37
为什么不是其他应付款呢 我是1月份才付的这笔钱 反过来做么?
冷酷的可乐 追问
2016-01-07 16:47
12月份的帐还没做哦 才刚刚月头 还没挂 就想问问老师怎么挂才合适
2016-01-07 16:56
那我要怎么做分录12月 借:在建工程 贷:其他应付 1月借:其他应付 贷:银行存款 原始凭证附在一月份 这样么?
吴月柳 解答
2016-01-07 16:15
12月份,借:其他应收款 贷:现金或银行存款,1月报销了,借:管理费用 贷:其他应收款,凭证附在1月
2016-01-07 16:38
12月份的费用1月份拿来报销 我帐挂做入12月份 1月份再冲销 要怎么做帐?还有原始凭证是附在12月份还是1月份,你前面说的是账挂12月,等一月才冲销,那你当时是怎么做分录的呢?
2016-01-07 16:51
本来税法是不认可跨年的费用的,如果这费用能在12月做就尽量不跨年
2016-01-07 16:57
费用单据在12月,付款凭证在1月
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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2016-01-07 16:47
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