老师,我们是一个建筑项目部,现在要给挂靠公司支付管理费,我们这边应该怎么走流程呢,是作为其他应收挂账吗?
深海鱼
于2019-05-06 08:47 发布 984次浏览
- 送心意
颖老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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给挂靠公司付款,可以挂往来账目都可以,其他应收款也可以。事后挂靠公司那发票来冲往来账目
2019-05-06 09:09:14

这个的话 简化处理 你们预收的工程款 作为预收账款 等工程结束了 转到主营业务收入
同时 他们给你们开票 你们做 主营业务成本的哦 这样 可以支付给他们钱了
2020-04-11 22:14:00

不开发票的,记营业外收入。
2019-11-26 14:51:14

你好,同学。
你可以考虑按30501处理的
2020-06-11 15:51:45

您好,就开建筑服务,您的真实业务
2022-10-11 08:58:21
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