请问有个项目我们按工程结算开票给业主 收到的工程款与开票金额相差1100,这笔钱是投劳折资,业主不付给我们 而且业主向财政局申请拨款时也说明了这个1100,请问这个我们施工方怎么处理?挂在账上1100

alisa 那年芳华
于2019-05-05 17:11 发布 963次浏览
- 送心意
丁老师
职称: 中级会计师
2019-05-05 20:46
你好,可以计提坏账损失
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你好,可以计提坏账损失
2019-05-05 20:46:11
可以计提坏账准备以备冲销
2019-04-22 11:03:16
你好,建议这个情况说明,冲减收入1100元,把应收账款冲掉。金额不大没关系的。
2019-04-19 12:51:15
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
你好; 在工程施工挂着; 取得收入结转到主营业务成本去
2022-06-14 16:26:55
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