送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-05-05 10:16

您好,减免的增值税是计入营业外收入(减免税款)中,是需要缴纳企业所得税的

小月月 追问

2019-05-05 10:19

老师,我确认一下,您的意思是我要在汇算清缴的时候把这部分调增出来,缴纳企业所得税吗?

小黎老师 解答

2019-05-05 10:21

您好,不用调增的,你填写报表的时候有个营业外收入,你直接填列进去就可以了

小月月 追问

2019-05-05 10:29

我直接在申报表A表中填列就行了,不会导致我汇算清缴时的应纳税所得额吧。因为我汇算清缴时的应纳税所得额=利润总额+纳税调增增加额-纳税调减减少额,对我好像没有什么影响啊,我能这么理解吗?

小黎老师 解答

2019-05-05 10:30

你好,可以这样理解的

小月月 追问

2019-05-05 10:35

好的,谢谢老师!

小黎老师 解答

2019-05-05 10:36

不用谢,祝您生活愉快

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这个谈不上纳税调增调减,本身就是要计入应纳税所得额的。
2020-05-23 11:44:01
好,具体的发生了什么业务的。
2023-02-13 11:30:07
汇算清缴做的是所得税跟你增值税没有关系的
2019-03-27 16:39:12
你好,不需要调增的。
2020-05-17 10:30:38
你好,核定征收的小规模纳税人,企业所得税根据收入(主营业务收入,其他业务收入)计算,减免的增值税不作为汇算清缴时缴纳所得税的依据
2021-05-10 22:20:39
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