老师我们去年开出去的票,当时客户打款少付了1块钱 问
你好,可以把少付了1块钱,计入 财务费用 科目核算 答
1、子公司的净利润为负数需要编合并报表吗?2、全 问
您好,负数也是需要编制报表,全资子公司的未分配利润和实收资本合计负数需要编合并报表 然后非全资的不需要 答
我们单位买了一批货物,现在这批货物没卖掉保质期 问
你好,是需要做转出处理的 借:待处理财产损益,贷:库存商品,应交税费—应交增值税(进项税额转出) 借:营业外支出,贷:待处理财产损益 答
老师 实缴了注册资金,要在当月申报印花税吗?跨几 问
你好!这个看税务局要求按年申报还是按季度? 答
你好,支付员工报销费重复支付了4160元,用他后续的 问
借:新增费用 贷:银行存款 其他应收款 答
老师,四月初我申报时申报了16税率的未开票收入,这个月我把申报的金额给开清了,这个月报表怎么申报
答: 未开具发票那栏,填写负数。
请问公司3月份申报的时候做了16%未开票收入申报,4月份开了16%税率的发票,这个月申报4月份的怎么申报呢?申报表上面已经没有16%税率的了
答: 你这个要求税务局的,没出现的话就说明需要有申报问题的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
因为税率调整,我这个月申报的时候做了未开票收入申报,把票开出来了,下月申报是怎么报?
答: 4月末做无票收入,先把税申报缴纳了。然后5月份开票时可以开原税率的发票。账务处理是先红冲4月份的无票收入,分录相同,金额为负数,然后再做一个正确的分录用蓝字。
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
四月份报三月的税,报了未开票收入,未开票收入部分在四月开16个点的票,且四月份还开了13个点的票,五月报四月的税申报表怎么填
维小尼 追问
2019-05-05 10:17
答疑陈园老师 解答
2019-05-05 10:23
维小尼 追问
2019-05-05 10:24
维小尼 追问
2019-05-05 10:24
答疑陈园老师 解答
2019-05-05 10:34