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嘟噜嘟噜
于2019-05-03 23:31 发布 1797次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-05-03 23:52
借:其他应收款贷:待处理财产损溢借:其他应收款600管理费用400贷:待处理财产损溢1000
嘟噜嘟噜 追问
2019-05-04 18:35
收到出纳的400元又怎么做分录?
陈诗晗老师 解答
2019-05-04 18:37
600吧,同学借:银行存款贷:其他应收款
2019-05-04 18:39
嗯600 ,那待处理财产损益贷方还有1000怎么处理?
2019-05-04 19:13
同学。首先,你盘亏第一分录 就是借:待处理财产损溢贷:库存现金我给你的是第二笔分录
2019-05-04 19:59
哦,谢谢 公司的400做管理费用?不做营业外支出?
2019-05-04 20:00
管理不善的盘亏计入管理 费用,不是营业外支出
2019-05-04 20:05
那些做到营业外支出
2019-05-04 20:06
自然灾害、不可抗力
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
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2019-05-04 18:35
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2019-05-04 18:37
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2019-05-04 20:00
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2019-05-04 20:06