老师,麻烦问问前两年转入公司的往来款,可以直接转 问
账上有流水的,可以啊,但是需要出一个借款不支付转投资款的说明。 答
你好,我用公司信息在外面住酒店开的普通发票,公司 问
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你好,老师,出口发票备注信息里的合同协议号少写了 问
你好 最好还是换发票的哈 怕到时候税务那边会审核比较严格的 答
1.公司本月主营业务收入900万元(不含税收入),其中 问
同学你好,稍后将解题过程发你 答
公司开了50万发票一直没收到钱,客户是乡镇政府机 问
您好 请问是提供的什么业务 业务已经发生了吗? 答
你好,老师。3月份申报增值税时填写了16%的未开票收入,4月份申报开了16%的税票,4月份申报时开16%税票的数据应该填写到哪里?
答: 你好 直接填在13%栏中,并在未开票收入负数填写上月申报的金额 (可以,我测试过)
4月份的时候开具了16%的发票,但是3月份申报增值税的时候在未开票发票里面填写了这张发票,现在4月份申报增值税,这张发票怎么填写,在未开票发票里面填写相应的负数吗?但是没有16%的税率了
答: 填写在13%栏次税额自己修改下
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我问下,我这个月申报3月份有20万的未开票收入16%税率,我4月份开16%的发票出支,我5月申报4月份的增值税时,那20万16%的增值税已经在3月份里申报了,我申报4月份增值税时如何填报表呢?
答: 在申报四月份的时候,在未开票销售收入里面填负数,然后再开票收入里面填正数,那时候实际就不需要再交了
请问老师,上月报3月份的增值税在未开具发票栏填了有数据,4月份就开了16%的增值税发票出去。那么4月份的增值税申报表该如何填。有16%跟13%的税率。
请问公司3月份申报的时候做了16%未开票收入申报,4月份开了16%税率的发票,这个月申报4月份的怎么申报呢?申报表上面已经没有16%税率的了
老师你好,请问我4月份开了16%的专票,3月份没有申报过无票收入,那4月申报时,这个16%收入是要更正申报在3月份吗?然后增值税就得按16%的票面利率交了?
怕孤单的服饰 追问
2019-05-03 13:01
老江老师 解答
2019-05-03 13:02
怕孤单的服饰 追问
2019-05-03 15:01
老江老师 解答
2019-05-03 15:02
怕孤单的服饰 追问
2019-05-03 15:09
老江老师 解答
2019-05-03 15:10
怕孤单的服饰 追问
2019-05-03 15:19
老江老师 解答
2019-05-03 15:20