老师,你好!请问,工商年报时12月份有预缴的企业所得税和增值税,因为跨年了就把企业所得税转到费用了,表示实际抵扣的,但是企业是亏损,只能去税局申请留底。增值税转到已交税金。这种工商年报纳税总额需要填写预缴的部分吗?实际12月份的应该1月份申报。
成晨
于2019-05-02 15:30 发布 1040次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
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你好,包括预交的当年全部缴纳税金数,也就是包括的
2019-05-05 08:25:45

同学你好,预缴的可以不写。
2019-05-02 15:54:09

肯定是需要的,要体现出来
2019-05-02 15:21:37

您好,汇算清缴前都可以去备案,抓紧时间去录入
2019-04-03 11:38:11

你好,学员。一般来说,纳税总额的计算是按照实际缴纳的时间来计算的,而不是按照税款所属的时间。所以,如果你在2022年1月份缴纳了属于2021年12月的增值税,那么这部分税款应该计入2022年度的纳税总额。
2023-07-19 09:43:41
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