老师,您好,我单位16年10月取得运费增值税专用发票金额662940.65,税额72923.50,当时所做分录是借:库存商品 借:应交税金—增值税进项税 贷:现金。19年税务局认定我单位取得这些发票为虚开,让我们做成本费用转出,这项会计业务该怎么处理呢?
Vruian
于2019-04-30 11:36 发布 675次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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