送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-30 10:30

您既然是借款,怎么使用其他应收款科目了呢?是不是登记为贷方的其他应收款科目呢?

A会计学堂 ~李晓悦老师 追问

2019-04-30 10:31

往来

A会计学堂 ~李晓悦老师 追问

2019-04-30 10:32

当时分录借:其他应收款,贷银行存款

A会计学堂 ~李晓悦老师 追问

2019-04-30 10:32

现在开发票来了

A会计学堂 ~李晓悦老师 追问

2019-04-30 10:33

怎么处理

张艳老师 解答

2019-04-30 10:40

1、借:原材料   贷:其他应收款
2、需要填写入库单、费用报销单
3、之前的借据已经装订入册了

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相关问题讨论
您既然是借款,怎么使用其他应收款科目了呢?是不是登记为贷方的其他应收款科目呢?
2019-04-30 10:30:55
你好! 对的 分两步做分录
2018-10-18 07:44:54
借:其他应收款5000 贷:库存现金5000 收到材料时,做 借:原材料 5000 贷:应付账款--暂估应付款 5000 等实际收到发票时 借:原材料 -5000 贷:应付账款--暂估应付款 -5000 借:原材料 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:其他应收款 5000
2018-10-18 08:58:39
个人提供的票是啥票,你要不做原材料。领用的时候怎么做?
2019-03-15 10:58:13
借支的时候,填写借支单 报销的时候,填写报销单
2018-09-06 14:52:27
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