企业自开始生产经营的年度,为开始计算企业损益的 问
您好账务正常做,汇算清缴报表调整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退税联是10月出来的 问
你好,你出口的当天九月 答
提供物业的企业收取的电费, 这个开什么类目的发票 问
税收分类编码是 11001010202 *供电*转售电费 答
怎么下载财务表格,收入,支出,费用,利润表模板 问
https://www.acc5.com/download/cat_110/t1/ 可到会计学堂下载相关财务报表模板 答
个体户店铺新装修费2万,已经支付了,做分录:借:管理费 问
无需红冲原银行分录(避免流水不符),正确操作:1. 若已记管理费用,先调为 借:长期待摊费用 - 装修费 2 万,贷:管理费用 - 装修费 2 万(无需摊销可跳过);2. 分红抵扣时直接做 借:应付利润 - XX 股东 2 万,贷:银行存款 2 万(既体现银行付款,又扣减股东分红);3. 剩余利润转账:借:应付利润 - XX 股东(剩余额),贷:银行存款(剩余额),确保银行流水与账务一致 答

老师,你好,我在一家工厂做内账,进项专票记账联给外账会计做帐,票是我验的,验完后抵扣联我就留在工厂做内账,行?还是抵扣联和记账联都要给外账?
答: 抵扣联和记账联都要给外账,记账联要做账,抵扣联要归档做备查。
收到的进项票. 抵扣联,和发票联,这两联都给外账做账吗?还是公司保留一份发票联?
答: 您好 两联都给外账一份做账 一份抵扣凭证
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,您好,我们是小规模纳税人然后对方给开的是专票,现在做账可不可以把给的抵扣联和记账联都粘到一起做账,还是把抵扣联取出来放到一边。
答: 可以把给的抵扣联和记账联都粘到一起做账

