老师,我一直很疑惑,我在我们公司是做内帐兼出纳,是这样的,我们公司的账一直很乱,之前的那个财务一直没做账,只是出纳,我们的外帐一直是会计师事务所做的,现如今我7月31日刚建立库存现金,银行存款,库存商品,应付帐账款期初余额,其中应付账款的期初余额是和对方公司截止到6月25日的期初余额,但是8月19日我又收到他们转过来的6月26日——7月25日的进货单,请问我应该怎么入账?如果把收到的这部分进货单做到8月份里,那就是借:库存商品,贷:应付账款,可8月份的库存商品期初余额里已经包括这部分了,做进去不是不准确了
落落月兔宿
于2015-08-19 14:27 发布 1523次浏览
- 送心意
田老师
职称: 会计师
2015-08-19 14:42
做了的话和库存商品就对不上,不做的话和对方对账只对到6月25日,那6月26日——7月25日这部分进货单不做进去的话,岂不是和对方可对不上账了?
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