送心意

田老师

职称会计师

2015-08-19 18:14

老师,上月多提工资,这个月这么做分录对不对?借:应付工资 1元 借:经营费用-经营人员工资 -1

喜悦的钢笔 追问

2015-08-19 18:20

上月多提工资1元,这个月会计分录该怎么做?

田老师 解答

2015-08-19 13:23

]甲公司的基本生产车间领用专用工具一批,实际成本200 000元,采用五五摊销法进行摊销。甲公司的会计处理如下: 
 
(1)领用专用工具时,应编制会计分录如下: 
 
借:周转材料--低值易耗品(在用) 200 000 
 
贷:周转材料--低值易耗品(在库) 200 000 
 
(2)领用时,应编制会计分录如下: 
 
借:制造费用 100 000 
 
贷:周转材料--低值易耗品(摊销) 100 000 
 
(3)报废时,应编制会计分录如下: 
 
借:制造费用 100 000 
 
贷:周转材料--低值易耗品(摊销) 100 000 
 
借:周转材料--低值易耗品(摊销) 200 000 
 
贷:周转材料--低值易耗品(在用) 200 000

田老师 解答

2015-08-19 18:34

借:经营费用-经营人员工资 -1  借:应付工资- 1元

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您好!不可以的.他们代表的意思是不同的.
2016-12-08 14:12:58
您好,这样对的。一次摊销的不需要付摊销表了。
2017-06-24 15:40:43
你好,入库 借 低值易耗品,贷银行存款 领用 借:管理费用-办公费,贷:低值易耗品
2020-03-13 11:45:48
您好 请问您低值易耗品做什么用途
2019-07-10 14:21:25
你好,摊销的时候,贷方不需要做进项税额的
2019-09-26 17:33:21
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