老师你好,科目其他应收账——工作赔款,余额在贷方,做了一笔分录,借:其他应收账——工作赔款,贷:管理费用——职工福利费:负数,对吗?摘要是怎样呢?
簿荷梨子
于2019-04-28 19:57 发布 851次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
2019-04-28 20:01
工作服员工负担吗?你之前通过应付职工薪酬过渡了没有,没有的可以这么做
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你好,是计入管理费用——福利费
2019-12-26 09:43:05

工作服员工负担吗?你之前通过应付职工薪酬过渡了没有,没有的可以这么做
2019-04-28 20:01:09

你好,如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下,就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40

您好,不是的,都归入职工薪金里。
2018-04-30 22:19:19

您好!借管理费用福利费 贷应付职工薪酬-福利
2017-11-01 16:00:21
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