老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

老师,18年底计提18~19年的房租,19年3月全额支付,4月份收到对方发票时会计分录怎么做?
答: 二种处理:一是附发票在当月摊销房租的分录后 一种是冲销计提分录,再重新计提,附发票。
老师,18年6月~19年6月的房租在18年底没有支付,年底计提 借管理费用~房租58000 贷应付账款 5800019年3月支付时 借应付账款100000 贷银行存款10000019年4月份收到对方开具的发票借管理费用~房租42000贷应付账款42000老师,这样做会计分录对吗?
答: 借管理费用~房租58000 贷应付账款 58000 19年3月支付时 借应付账款58000预付42000贷银行存款100000 借管理费用~房租42000 贷预付账款42000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
18年至19年的房租现在全额支付10万,18年的房租金,已在12月底计提 借管理费用~房租6万 应付账款~某公司6万,现在全额支付房租,但是发票4月份才开,计分录怎么写?
答: 支付的时候,借:预付账款 贷:银行存款 发票到了的时候,冲减暂估的租金,然后按发票入账,借:管理费用 贷:预付账款




粤公网安备 44030502000945号



淡然 追问
2019-04-28 17:05
文文老师 解答
2019-04-28 18:14