老师你们好:想请教一下我们公司和分公司签署了一个国外销售服务协议,因为我们总公司确实要到国外去开展会,服务咨询了这些费用这些是为分公司服务的,分公司给我们开具了收据,我们公司要给他们开增值税发票的,我想问一下收据能入账吗?

忆枫亭
于2019-04-28 16:27 发布 796次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-28 16:42
收据可以计入帐,对于成本费用是必须发票的
相关问题讨论
收据可以计入帐,对于成本费用是必须发票的
2019-04-28 16:42:02
非独立核算的可以不开发票的,不用开的,你们是一块核算的不能开发票,开发票不就多交税了吗
2020-02-18 12:00:41
您好
总公司给分公司平价调拨商品也正常开具增值税发票
2022-02-14 22:24:18
可以的 建筑业可以由总公司签订施工合同 分公司施工开票结算 这个解决了总分公司资质不共享的问题
2020-06-23 09:57:40
假设年初未实现内部利润100,本期新增内部交易营业收入60,利润率20%,存货价值虚增12,本期对外出售上期剩余存货的82%,年初存货中内部未实现利润实现了82,期末剩余存货中未实现内部利润余额为30.
1.
借:未分配利润-年初100
贷:营业成本100
2.
借:营业收入(本期发生)60
贷:营业成本60
3.
借:营业成本30
贷:存货(期末结余)30
?
三步合起来的结果是:
借:未分配利润-年初100
营业收入60
贷:营业成本130
存货30
其实可以分成三个步骤,分别抵消:1年初未实现内部利润,2本期增加的内部交易形成的未实现内部利润,3本期因对外销售内部利润实现,也就是未实现内部利润的减少额?
那我可以连续做三笔分录:
1.
借:未分配利润-年初100
贷:存货100
2.
借:营业收入60
贷:营业成本48
存货12
3.
借:存货82
贷:营业成本82
出售存货时,多结转了存货账面价值82(去年那批存货当时销售收入是 500,销售成本是400,本期对外销售82%,结转的存货账面价值是410,实际上集团层面应该是328)
2020-01-10 13:38:33
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2019-04-28 16:51
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2019-04-28 17:32