建账时试算已平衡,已做了一部分账务后发现资产负债表期初不平衡,不平衡的差额是8000,这个8000元就是应付账款的8000,因为上期期末应付账款其中一个二级科目是借方余额8000,所以在建账的时候将这个8000录入为应付账款贷方-8000,现在做完部分账务发现期初资产负债表不平衡,请问要怎么处理呢?
微不足道……
于2019-04-27 11:09 发布 731次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-04-27 11:25
你查看一下报表公式,应付账款和预付账款的期初数取数公式,分析填列还是取科目余额
相关问题讨论

数据没有问题,取数的问题,可以看下资产负债表应付账款的取数
2019-04-27 11:58:18

你查看一下报表公式,应付账款和预付账款的期初数取数公式,分析填列还是取科目余额
2019-04-27 11:25:05

资产负债表录入是否有漏项 是否有备抵科目
2019-04-27 11:17:24

同学,你好,把科目余额表的数跟资产负债表的数再核对一下,另外资产负债表的未分配利润是否等于期初+净利润
2020-03-16 10:38:12

您好,建议使用实收资本,或者利润分配-未分配利润科目来调平吧。
2018-11-29 00:04:31
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2019-04-27 11:26
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2019-04-27 11:30
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2019-04-27 12:06