老师,所属期为3月的增值税报表申报了未开票收入,这个收入是做账到3月还是4月呢,那账务处理又是怎么做
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于2019-04-27 09:03 发布 738次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
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你好,做在3月的账务处理
2019-04-27 09:04:26

您好
补的这笔收入应该在三月做收入跟成本 季报跟财务报表也应该对应的更正
2019-04-24 06:37:42

你好,改一下帐或者申报表了呢
2019-05-14 16:10:55

预收时,
借:银行存款
贷:预收账款
应交税费~增值税~待转销项税额
开票时
借:预收账款
应交税费~增值税~待转销项税额
贷:营业收入
应交税费~增值税~销
2019-04-04 10:43:54

三月借银存贷主营业务收入应交税费
四月借银存负数贷主营业务收入负数应交税费负数
借银存贷主营业务收入应交税费
2019-03-30 13:47:19
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