送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-04-26 17:33

你好,如果按财务来处理的话,应该是借银行存款,贷预收账款  应交税费,应交增值税销项。

最初 追问

2019-04-26 17:44

去年10月-12月合计收了100万,实际销售了30万,他们在12月开了90万的发票出去,
在12月开90万发票时怎么做分录

耿老师 解答

2019-04-26 17:45

你好!开票当月就要做账务处理

最初 追问

2019-04-26 17:54

嗯,老师这个分录怎么做呢

耿老师 解答

2019-04-26 18:43

哦,这100万的发票都开了,这100万的款收了多少?

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相关问题讨论
那就直接退就可以 分录和收到的时候一模一样 只是金额是负数
2020-01-15 16:16:40
您好 请问收款的时候没有对方单位抬头么
2019-12-18 18:41:24
借利润分配贷预收账款
2019-10-30 11:42:34
你好,如果按财务来处理的话,应该是借银行存款,贷预收账款 应交税费,应交增值税销项。
2019-04-26 17:33:19
先做预收,按月确认收入
2019-04-22 19:49:02
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