送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-26 10:49

借:管理费用  
贷:银行存款等  
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用

罗淑华 追问

2019-04-26 10:51

这样做了但是账不平。

张艳老师 解答

2019-04-26 10:53

为什么不平呢?哪里出现差额了。

罗淑华 追问

2019-04-26 10:58

应交税费增值税(减免税)还是有余额

张艳老师 解答

2019-04-26 11:01

等月末或年末做增值税结转分录,该科目余额就会冲平了。

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相关问题讨论
您好 一般购入的时候是要在管理费用科目下走账体现下 等后面实际抵扣的时候再写第二笔分录冲销管理费用
2020-02-16 18:44:09
您好:购买的时候:借:管理费用-办公费 贷:银行存款/现金 抵扣税款的时候:借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:管理费用-办公费
2018-07-18 17:52:57
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2017-06-09 08:43:25
您好!购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录:借:管理费用,贷:银行存款,同时,借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:营业外收入
2016-12-26 15:07:03
借,管理费用,贷。银行存款
2020-07-11 17:09:10
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