送心意

姜老师

职称高级会计师

2019-04-25 15:12

如果当初开的发票是增值税专用发票没有认证就在待认证进项税额里体现,等到认证后再做进项税额转出。

学徒 追问

2019-04-25 15:29

可不可以直接做到合同成本中,不写待认证进项税额,以免又做一次进项税额转出,专票当做普票用

学徒 追问

2019-04-25 16:37

老师,在吗

姜老师 解答

2019-04-25 19:56

专票必须做进项税额转出,必须认证,不能直接计入成本。

上传图片  
相关问题讨论
不可以 给客户报销的属于招待费,招待费不允许抵扣增值税。
2022-04-26 11:02:40
销售要缴纳销项税的,进项税不用转出的
2021-12-13 16:07:26
您好没问题,可以用进项税额抵扣
2021-11-30 06:12:20
同学你好!这个是不可以的
2021-08-27 21:33:47
你好,同学。你是什么话
2021-04-22 20:02:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...