送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-04-25 14:16

借主营业务收入
贷应交税费-销项税额

发发发发发 追问

2019-04-25 14:33

这个收入就是之前外销的收入吗

暖暖老师 解答

2019-04-25 14:36

是的,冲减了收入,计提了销项税金

发发发发发 追问

2019-04-25 14:39

那对应的成本呢

暖暖老师 解答

2019-04-25 14:41

就是你出口产品的成本啊

发发发发发 追问

2019-04-25 14:55

我只需要做一笔分录就可以了吗?现在是做了内销处理 这个收入怎么弄呢?

暖暖老师 解答

2019-04-25 14:58

申报增值税就可以在开具其他发票那里

发发发发发 追问

2019-04-25 15:30

账务怎么处理呢

暖暖老师 解答

2019-04-25 16:21

上边给你会计分录了

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相关问题讨论
借主营业务收入 贷应交税费-销项税额
2019-04-25 14:16:19
1、按照单证不齐出口销售额乘以征税税率计提销项税额。   借:以前年度损益调整   贷:应交税金——应交增值税(销项税额)  2、按照单证不齐出口销售额乘以征退税率之差冲减进项税额转出。  借:以前年度损益调整(红字)  贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出)(红字)   3、按照单证不齐出口销售额乘以退税率冲减免抵税额。 借:应交税金——应交增值税(出口抵减内销应纳税额)(红字)   贷:应交税金——应交增值税(出口退税)(红字) 
2017-06-22 12:04:49
那就是出口转内销,按内销申报交税。
2019-05-11 09:52:40
出口转内销的货物我申报的时候是在申报表里填未开具发票收入,这个不需要要在用友系统中做这笔分录
2020-05-13 16:16:08
你好,可以直接抓内销,计提销项税额
2019-05-10 11:08:16
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