老师,我付加盟费时,借其他应收款25,贷银行存款25,收到发票,借预付账款25,贷其他应收款25。按月摊销时,借管理费用20800,贷预付账款20800,这样可以吗
梅
于2019-04-25 08:23 发布 794次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-04-25 08:24
你好,应当这样做账务处理
我付加盟费时,借;预付账款25,贷银行存款25
收到发票,借长期待摊费用25,贷其他应收款25
按月摊销时,借管理费用20800,贷长期待摊费用20800
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