我们2018年6月20日开具销售发票,购买方一直未认证,也未做账,这月购买方发现发票开具有误,把发票联及抵扣联给退给我们,我们要开具红字发票后,在开具正确的增值税专票给对方吗
Phantom
于2019-04-24 11:41 发布 672次浏览

- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
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你好,同学,税务机关通知单收到了吗
2020-11-16 10:01:27

是的。
2015-11-27 17:42:25

您是销售方(即开票方),不是上传红字发票信息表了,而是根据购买方开具的红字发票信息表编码开具红字发票了。
2019-07-22 09:26:21

您好,学员,红字专用发票是不可以留底的。
2019-02-27 22:45:32

开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
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