老师,我去年暂估成本是借:工程施工~人工,工程施工~材料,贷其他应付款。之后结转了成本借主营业务成本,贷工程施工人工~和材料,发票和人工都没有取得,今年才取得人工工资表和材料,机械费。费用加上开也超出合同金额,我怎么调帐,怎么冲暂估成本,现在根据发票工资表怎么入账
艳儿
于2019-04-24 06:28 发布 1233次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
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实际金额和预估差额入账
借以前年度损益
贷其他应付款
借利润分配未分配利润
贷以前年度损益调整
当然也可以全额把预估金额用以前年度损益调整冲销
2019-04-24 06:37:50

你好!工程没有结束可以不通过以前年度损益调整科目,调整当期成本就可以
2019-05-07 05:49:35

你好; 你发票和你暂估的工程材料费有差异吗
2023-03-22 11:21:30

你好,同学。
金额和之前暂估有差异吗,如果没有直接作为 附件处理
2020-04-12 10:10:39

您好,同学,和正常的一样做的,你结转成本应该是借主营业务成本,贷,工程施工-材料费等
2023-09-07 16:18:52
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