送心意

紫藤老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-24 00:03

你好,做往来款,其他应付款

我要一步一步往前走。 追问

2019-04-24 00:05

老师,以买方卖方做个会计分录吗?

紫藤老师 解答

2019-04-24 00:15

公司的分录
借 银行存款 贷 其他应付款

借 其他应付款
贷 银行存款

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相关问题讨论
你好,做往来款,其他应付款
2019-04-24 00:03:26
你好,你们扣下的费用确认为收入
2022-01-20 17:29:56
你好同学 借:固定资产 贷:其它应付款--你的名字 这样记账的同学,你的贷款公司不记账
2020-11-26 16:38:52
同学您好,没有什么弊端,您收到钱之后做其他应付款,房主的时候充其他应付款就行。你们只需要对你们佣金的部分交税
2023-08-04 21:48:08
你好!内帐收取的房租冲减你们自己的房租费用,借:银行存款 贷:待摊费用就可以。待摊费用科目应该已经取消了一年内的用预付账款科目代替了
2016-02-27 21:14:30
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