老师,一般人公司付半年房租费,借:预付账款1000贷:银行存款1000,收到专用发票以后,借什么科目,借:应交税费进项税,贷:预付账款,待摊费用科目取消了,用什么走借方费用呢?麻烦老师解答一下,谢谢,如果借,管理费用140(当月摊销额),借应交税费进项税160,贷预付账款300(当月摊销额加进项税),以后每个月借管理费用140,贷预付账款140,这样可以吗?
大白糖奶兔
于2019-04-23 21:04 发布 834次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
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借,管理费用140(当月摊销额),借应交税费进项税160,贷预付账款300(当月摊销额加进项税),以后每个月借管理费用140,贷预付账款140,这样可以
2019-04-23 21:07:23

发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01

你好
可以的,你这个分录是正确的
2023-09-19 16:18:52

收到发票借管理费用负数贷预付负数
借管理费用贷预付
现在不用待摊费用了
2020-07-30 23:49:52

你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
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