送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-23 21:07

借,管理费用140(当月摊销额),借应交税费进项税160,贷预付账款300(当月摊销额加进项税),以后每个月借管理费用140,贷预付账款140,这样可以

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借,管理费用140(当月摊销额),借应交税费进项税160,贷预付账款300(当月摊销额加进项税),以后每个月借管理费用140,贷预付账款140,这样可以
2019-04-23 21:07:23
发票来的时候,借:应交税费_进项税 贷:预付账款,就可以
2019-03-20 13:58:01
你好 可以的,你这个分录是正确的
2023-09-19 16:18:52
收到发票借管理费用负数贷预付负数 借管理费用贷预付 现在不用待摊费用了
2020-07-30 23:49:52
你好!是的。就是这样做的了。
2018-09-29 15:23:16
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