老师。我想问一下,今天查账突然发现上一个会计,把上一年度,法人给公司的借款,其他应付款四十几万,做成其他应收款了,我现在调账的话,要怎么做分录呢,是内账
天天儿
于2019-04-22 17:49 发布 1805次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2019-04-22 17:51
借:其他应收款
贷:其他应付款
相关问题讨论

您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26

您好
其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08

你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40

你好,是的,是这样调整
2021-05-31 11:51:18

扣工资 借 应付职工薪酬贷其他应收款
2019-12-04 14:40:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
天天儿 追问
2019-04-22 17:52
小惑老师 解答
2019-04-22 17:52
天天儿 追问
2019-04-22 17:53
小惑老师 解答
2019-04-22 17:59