老师您好,18年暂估入账的材料只要在汇算清缴提交前取得发票入账冲会就行是吗
雅琴
于2019-04-22 17:40 发布 957次浏览
- 送心意
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
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同学你好一般暂估入账的发票要在年度结束前进行冲销严格的规定是上月暂估,下月冲销。实在是跨年度的也要尽早冲销。不要拖太久。
2019-04-22 17:42:46

冲回重新做就可以,借原材料 负数 贷应付账款 暂估款 负数
2019-06-29 17:52:08

你好!
规定是2018年5月31日之前取得发票,
但最好是汇算清缴前取得发票。
2019-02-13 23:10:18

你好!不用调账只调整汇算清交表就可以。
2019-04-08 10:17:26

你好,
最好调整一下
2020-05-21 15:02:32
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