跨年的往来预收预付做成了应收应付怎么调整

dear~
于2019-04-22 12:23 发布 5744次浏览
- 送心意
默雨老师
职称: 初级会计师
2019-04-22 12:25
如果之前公司的预付账款、预收账款科目没有余额,那么直接使用应收账款和应付账款就可以了。
由于预收预付两个科目已经没有余额,已经结平不存在两个账目间的结转,因此,这里只需要将收到的预付账款性质的资金记入应付账款项目就可以了,已经完工还未收到款项的记入应收账款。弄清楚这两个账户的使用方式就可以了,已经存在的账目不需要做任何变动,保存好就可以了。
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