合同里应该怎么看收到的发票应该是劳务,还是建筑 问
同学,你好 你看你是什么合同,如果是建筑服务的合同,就是建筑服务*劳务 答
工程造价咨询费用3万计入什么费用啊 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,公司厂房造好后,在建工程转固定资产,这个可以 问
可以的,分批建成投入使用就可以 答
电商税是怎么交的? 问
您好,主要包括增值税、个人所得税或企业所得税、城建税、教育费附加等 答
老板朋友个人购买摩托车10万元,开发票入本公司账 问
同学,你好 借:银行存款6 贷:固定资产清理 (原值-折旧) 应交税费-应交增值税-销 6/1.01*0.01 差额可以放在资产处置损益 答

老师,汇算时,清包工都是人工,收入100万要结转成本150万我现在成本要调减,这个月4月份我的19年是不是要冲之前的成本,这样不影响18年的之前结转损益吗,?是红冲成本调整还是怎么调整好
答: 合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期确认为费用。合同成本不能够收回的,应在发生时立即确认为费用,不确认收入。如果没有按比例确认,应调整18年损益。
老师,汇算时,清包工都是人工,收入100万要结转成本150万我现在成本要调减,这个月4月份我的19年是不是要冲之前的成本,这样不影响18年的之前结转损益吗,?
答: 4月份要冲之前的成本,通过以前年度损益调整科目 这样不影响18年的之前结转损益
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我去年多结转的成本在今4月调整出来后,可之后都没有收入了,3月份的收入结转了成本而且结转了损益的,现在这4月怎么结转成本,是把3月的结转的成本红冲了,调整损益?
答: 同学,可以考虑3月冲红,调整3月的
18年发生的业务,发票19年1月15号才补开。之前每个月有做暂估入库,结转成本。现在发票开过来了,我是按发票冲销暂估,结转成本吗?分录是做到19年1月,还是18年12月。这样汇算清缴不需要调整了吧。
去年结转成本多了,我在今年一月份通过以前年度调整损益把多结转的成本调过来了,现在我报17年汇算清缴的时候,这个调整的数我要不要处理?怎么处理
您好老师!我是18年暂估成本100万,19.4月回来发票80万,之前的暂估成本已经结转。问:账务如何处理,之前结转的成本,现在用调整吗?谢谢!

