送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-22 10:14

您开具红字发票,就是正常做红字分录就是了,只是当期销售额为负数,需要去税局大厅做申报的。

rosy clouds 追问

2019-04-22 10:18

那多出来的负数增值税237.41怎么做分录

张艳老师 解答

2019-04-22 10:38

这个差额也不涉及做分录的,您要做的是红冲的发票销售额,这个是要做红冲分录的。

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相关问题讨论
您开具红字发票,就是正常做红字分录就是了,只是当期销售额为负数,需要去税局大厅做申报的。
2019-04-22 10:14:40
负数自己能申报吗?不能的去税务局大厅报
2019-04-22 10:42:43
你好,直接红冲今年的销项税和收入,不再调整上年的收入
2024-05-20 15:11:57
你好,小规模纳税人不需要转未交增值税科目的,平时核算增值税只要设置一个简易征收二级科目就可以的。
2018-06-07 05:53:01
你好,对的,这样没错的。
2019-05-23 16:51:40
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