送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-22 10:14

您开具红字发票,就是正常做红字分录就是了,只是当期销售额为负数,需要去税局大厅做申报的。

rosy clouds 追问

2019-04-22 10:18

那多出来的负数增值税237.41怎么做分录

张艳老师 解答

2019-04-22 10:38

这个差额也不涉及做分录的,您要做的是红冲的发票销售额,这个是要做红冲分录的。

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