老师。我们装修公司去年8月份前面会计有估价户170000、但是10月份收到发票115770、11月份收到发票12000元、1月份收到发票27717元。剩余发票14513元。但是4月份收到发票14743.92元。这样我应该怎样做分录啊

朱萍
于2019-04-19 09:45 发布 690次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-04-19 12:24
您好,那您好就收到多少发票就冲多少暂估,然后到最好还有200多的差额,通过以前年度损益调整
相关问题讨论
你好,这个是你们的装修收入是吗?
2021-11-15 14:21:43
你好,借:长期待摊费用贷银行存款
2022-03-29 10:52:49
你好,那你发票是怎么开的?也是三次吗?
2022-03-21 11:31:15
借:销售费用
代:银行存款
2023-12-08 17:10:04
同学您好,借:长期待摊费用,贷:银行存款借:销售费用等科目,贷:长期待摊费用
2023-08-26 19:22:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



朱萍 追问
2019-04-19 12:28
文老师 解答
2019-04-19 12:38
朱萍 追问
2019-04-19 12:39
朱萍 追问
2019-04-19 12:41
朱萍 追问
2019-04-19 12:41
文老师 解答
2019-04-19 13:03
文老师 解答
2019-04-19 13:04
朱萍 追问
2019-04-19 14:27
朱萍 追问
2019-04-19 14:28
文老师 解答
2019-04-19 20:08
朱萍 追问
2019-04-19 20:11
文老师 解答
2019-04-19 20:16