- 送心意
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论

抵扣时分录应该是
借:应交税费-增值税-减免税280
借:管理费用-办公费-280
2019-04-18 21:09:33

你好,正确做法是冲减管理费用
借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:01:07

冲抵管理费用
2018-01-10 09:15:30

你好,抵扣本月的销项税额冲减管理费用
2019-06-04 15:39:31

您好,冲减开办费。
2016-12-20 10:12:29
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