送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-04-18 21:09

抵扣时分录应该是
  借:应交税费-增值税-减免税280
    借:管理费用-办公费-280

上传图片  
相关问题讨论
抵扣时分录应该是 借:应交税费-增值税-减免税280 借:管理费用-办公费-280
2019-04-18 21:09:33
你好,正确做法是冲减管理费用 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用
2016-06-04 11:01:07
冲抵管理费用
2018-01-10 09:15:30
你好,抵扣本月的销项税额冲减管理费用
2019-06-04 15:39:31
您好,冲减开办费。
2016-12-20 10:12:29
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...