18年3月借:预付账款-72750 贷:银行存款-72750 18年4月收到材料和支付的运费 借:原材料-73828.25 贷:预付账款-71028.25 其他应付款-2800这是运费 收到多余的货款 借:银行存款-1721.75 贷:预付账款-1721.75 18年9月收到发票没有冲之前的又做了一个 借:生产成本-基本生成-原材料61231.25 应交税费-未交增值税9797 贷:预付账款-71028.25 我现在怎么冲销账上才能平了。这是前任会计做的,先收到货按送货单进的原材料,9月收到发票又又进了个生产成本_原材料,导致预付账款有贷方余额,实际上是平的
明天会更好
于2019-04-18 14:36 发布 657次浏览

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