送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-17 23:38

您好
借 应收账款等 494400
贷 主营业务收入 480000
应交税费~应交增值税 14400

爱听歌的便当 追问

2019-04-17 23:41

我要把这个水啊,就是这一个季度的。一月份到三月份的,因交这个增值税全要计提出来的话,我应该怎么做分录。

bamboo老师 解答

2019-04-17 23:46

这就是您一个季度计提税金的分录
缴纳的时候
借 应交税费~应交增值税
贷 银行存款

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 07:43

我是一月份税金100003月份税金4400

bamboo老师 解答

2019-04-18 07:45

那您1月份跟3月份是要分开做分录 还是一起 一起的话 就像我前面那样写分录

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 08:26

一月份已经做账了分开记得

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:27

那3月份的分录您也写了么

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 08:38

写了

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:40

那您现在还需要做什么分录?

爱听歌的便当 追问

2019-04-18 08:56

我的意思就是我三月份要缴纳这个季度的税呢,我说,因为我是把那个税金一月份和三月份加起来。做呢,还是直接就交了。

bamboo老师 解答

2019-04-18 08:58

如果您1月份没有交税的话  现在交税是1-3月的一起缴纳 然后做帐

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您好 借 应收账款等 494400 贷 主营业务收入 480000 应交税费~应交增值税 14400
2019-04-17 23:38:35
你好 收入分录 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 交税分录 借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2018-10-08 15:21:31
你好 不含税销售额280000,税额8400,会计分录 借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入280000 ,应交税费-应交增值税8400 借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免 如果不含税销售额是320000,税额9600,借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入320000 ,应交税费-应交增值税9600
2019-07-06 15:17:50
1.确认销售收入时做: 借:银行存款/应收账款-**单位; 借:主营业务收入 贷:应交税费--应交增值税 2.结转免缴税额: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入 借税金及附加,贷应交税费--应交城建税、教育附加税, 借应交税费--应交城建税、教育附加税,贷:营业外收入-补贴收入
2019-03-12 10:48:39
这种直接按1000元入账就可以
2019-01-11 17:31:05
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