老师,取得的增值税专用发票属于不能抵扣项目,发票认证我还是得认证的吧?然后当期我就把它作为进项税额转出了,那我报税的时候应该怎么报?
雨懿
于2019-04-17 13:21 发布 665次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-17 13:42
您好
取得的增值税专用发票属于不能抵扣项目,发票认证还是得认证的
当期就把进项税额转出 报税的时候填附表二做进项税额转出处理
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借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-08-01 10:43:53

计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09

您好
取得的增值税专用发票属于不能抵扣项目,发票认证还是得认证的
当期就把进项税额转出 报税的时候填附表二做进项税额转出处理
2019-04-17 13:42:07

你好!
小规模纳税人不需要认证,开过来不用做进项税额。
2018-02-26 13:52:32

你好
7月,按已认证的发票做账务处理,然后再具红字信息表给对方,让他们开具红字专票
(不需要进项转出)
2019-08-28 19:25:36
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雨懿 追问
2019-04-17 13:47
bamboo老师 解答
2019-04-17 13:49