老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师,公司购买厂房,300万,让对方开票,对方说所产生的 问
你好进项税额300*9%=27 附加税72*12%=8.64 土地增值税不好算 答
这个票开的对么?银行给我开的,贷款利息发票 问
对呢 利息对应的就是贷款服务呢 答

老师,我有一瓶酒113块开成增值税专用发票了,我处理账是这样吗?借:管理费用一100 应交税费一应交增值税一进项税13 贷:库存现金113 借:管理费用13 贷应交税费一应交增值税一进项税转出13
答: 是的,是这样操作的。
老师好,我公司收到一张增值税专用发票100元,税额13元,作为职工福利费。但是要进项税额转出的。我要怎么做分录?在增值税申报表中确认进项税额13元,同时确认进项税额转出13元。价税合计113元进成本或者费用吗?借管理费用113 贷应付职工薪酬113 借应付职工薪酬113贷现金113 借应交税费~应交增值税~进项税额13 贷应交税费~应交增值税~进项税额转出13。是这样吗?
答: 借;管理费用 贷:进项税额转出
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
买了被子褥子送给客户。借管理费用业务招待费100应交税费应交增值税进项税13贷记银行存款113借管理费用业务招待费13贷记应交税费应交增值税转出进项税额13应交税费应交增值税进项税额月有余额记哪个科目
答: 同学你好,进项和销项都需要在月末转到已交税金里,然后贷方下个月缴纳,借方留底后面抵扣




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陶木子 追问
2019-04-17 11:47
张艳老师 解答
2019-04-17 11:50
陶木子 追问
2019-04-17 11:55
张艳老师 解答
2019-04-17 12:21