送心意

沈家本老师

职称注册会计师,税务师,律师

2019-04-17 09:27

您好,您是属于免税的,您只要将合计开票金额填在增值税申报表第九行和第十行,免税销售额和下面的小微企业免税销售额就可以了。
为您提供解答,祝学习愉快

助教 追问

2019-04-17 09:30

价税合计数吗?

助教 追问

2019-04-17 09:49

老师

助教 追问

2019-04-17 10:00

老师还在看吗

沈家本老师 解答

2019-04-17 10:30

您好,是的,填入合计数就可以了

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你好,是填写的不含增值税的收入金额
2019-10-08 14:35:19
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