你好老师,去年把未开票收入直接录入主营业务收入,没交增值税,也没做价税分离,现在补交增值税。这些账务该怎么做分录处理?
活力的自行车
于2019-04-17 06:42 发布 943次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
借 以前年度损益调整
贷 应交税费~应交增值税~销项税额
借 应交税费~应交增值税~销项税额
贷 银行存款
借 利润分配~未分配利润
贷 以前年度损益调整
2019-04-17 06:45:11

你好!是的。报税缴纳就好了。
2018-06-08 11:11:55

你好
借;应收账款 等科目 , 贷;主营业务收入 ,应交税费-应交增值税
2020-01-17 11:03:54

您好,这个是 借 银行存款 贷 应交税费 应交增值税 进项税额转出
2022-05-10 09:57:54

你好 那你主营业务收入 金额是写的含税金额吗 ? 你是一般纳税人还是小规模 。这样好判断具体科目
2021-03-08 13:34:33
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