送心意

月月老师

职称中级会计师

2019-04-16 17:27

你好
借:管理费用-工资4700
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬4700
贷:银行存款4317.86
其他应付款-员工社保 382.14

Jresh 追问

2019-04-16 17:36

福利补贴不用单独伶出来吗

Jresh 追问

2019-04-16 17:37

那年底企业所得税前扣除,福利部分可以全额扣除吗

Jresh 追问

2019-04-16 17:40

社保计算算多少呢?

月月老师 解答

2019-04-16 17:54

你好,福利补贴不用单独拿出来。福利部分可以全额扣除。社保要看缴费基数和当地的缴纳比例。

Jresh 追问

2019-04-16 17:56

应该缴纳社保的工资是多少

Jresh 追问

2019-04-16 17:56

是踢出部分社保部分吗

Jresh 追问

2019-04-16 17:56

是踢除部分福利的工资吗

月月老师 解答

2019-04-16 22:16

你好,缴纳社保的基数,是你每年年初申报社保的工资基数。

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相关问题讨论
你好,借;其他应收款,贷;库存现金等科目
2020-07-02 11:40:34
借管理费用…工资 贷应付职工薪酬
2020-06-05 10:53:28
你好,做之前工资的相反分录冲销就是了
2020-04-14 14:02:40
你好,扣下的工资又不用单独做分录的,你实际发工资时按照发的金额做账就好了
2020-04-07 11:03:28
你好, 借:其他应收款 贷:库存商品
2019-11-17 07:47:08
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