- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-04-16 17:27
你好
借:管理费用-工资4700
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬4700
贷:银行存款4317.86
其他应付款-员工社保 382.14
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你好,借;其他应收款,贷;库存现金等科目
2020-07-02 11:40:34

借管理费用…工资
贷应付职工薪酬
2020-06-05 10:53:28

你好,做之前工资的相反分录冲销就是了
2020-04-14 14:02:40

你好,扣下的工资又不用单独做分录的,你实际发工资时按照发的金额做账就好了
2020-04-07 11:03:28

你好,
借:其他应收款
贷:库存商品
2019-11-17 07:47:08
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