请问我是一般纳税人销售使用过的汽车收入10000,是营改增企业以前缴纳营业税,没有抵扣增值税,那请问我在申报时附表一按照10000*1.03的数字,后面的0.02是不是填在主表应纳税额减征额?谢谢
黑色翅膀
于2019-04-16 14:12 发布 918次浏览
- 送心意
答疑郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

你好
对的
是这么做的
2022-03-08 16:14:43

是的啊,所得税不分的
2018-03-19 20:19:38

应纳税减征额里面填写0.01的,减免0.01
2019-04-16 14:14:15

这个是销项减去进项
2023-11-23 10:54:47

您好!是的。正常就是这样的了。
2019-11-14 15:21:08
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