老师你好,我公司采购材料后,抵扣联认证通过并已抵扣,材料成本也已经入账处理!次月对方来电话说发票有误,我方填制红字发票申请信息表给对方,目前对方根据信息表开的蓝字发票给我方了,红字发票未给我方~ 我接着该怎么操作?进项税转出该怎么做分录?
高兴的酸奶
于2019-04-16 10:06 发布 359次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!你收到材料的时候如何做的分录?
你可以借应付账款等 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-04-16 11:11:32

2支;暂估和冲暂估,基本持平了
2017-01-19 22:18:18

是要确认为贷方的进项税额转出(正数)。
2019-08-22 13:40:29

都可以的
进项转出吧
2019-12-04 16:31:19

做原来分录的负数分录,进项税转出
2019-01-14 20:45:51
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