送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-04-16 06:09

你好,可以期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字;借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税.如果你公司进销项税额都结转的话,也可以与进销项税额分开单独结转至应交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方。单独结转,

牛老师 解答

2019-04-16 06:10

最后再通过借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税结转。

话里人 追问

2019-04-16 11:05

我结转的是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)          贷:应交增值税-未交增值税  金额是销项减进项减减免税款,也就是应交增值税的金额,正确吗

牛老师 解答

2019-04-16 11:20

你好,是的,就是你公司当月的应纳税额。

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你好,可以期末时,根据(销售税额-进项税额-减免税款)数字;借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税.如果你公司进销项税额都结转的话,也可以与进销项税额分开单独结转至应交税费-应交增值税-转出未交增值税的借方。单独结转,
2019-04-16 06:09:29
一般纳税人的吗 借转出未交增值税贷减免税款
2021-04-20 17:31:36
你好,可以结转,借应交税费一未交增值税,贷应交税费一应交增值税(减免税)
2019-06-05 09:24:57
你好,做这个分录就是了 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费/应交增值税(减免税)
2019-05-29 15:11:19
你好,减免税做了上面的分录,是没有余额的。
2020-07-03 10:52:02
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