(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

去年7月份,我在多计提了应付工资一一社保,在今年来冲,会计分录:借管理费用工资(红字),贷应付工资社保(红字)这样做,对吗?
答: 如果你计提的时候是这样计提的,那么红冲的时候就怎么冲。
去年7月份,我在多计提了应付工资一一社保,在今年来冲,会计分录:借管理费用工资(红字),贷应付工资社保(红字)这样做,对吗?
答: 跨年的用以前年度损益调整科目做
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
17年的未发工资现在和着这2月一起发放 只是做冲减分录 在做1月的工资分录 是这样吗?冲减时借 管理费用-职工薪酬 负数 红字 贷 应付职工薪酬-应付工资 负数 红字 然后做1月的应付工资 借应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款(个人社保)银行存款 不知道这样做对吗
答: 您好,如果金额不大的话,可以这样做,只是负数的时候,写负数,就不要红字了。




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会丫头 追问
2019-04-15 23:18
轶尘老师 解答
2019-04-16 08:43