加计扣除是针对企业所得税的,对吗? 问
是的 是企业所得税的 答
老师跨境电商通关模式走9610模式,怎么在报关单上 问
在报关单的监管方式栏直接填报9610,全称填写跨境贸易电子商务,按“清单核放、汇总申报”流程完成申报即可。 答
公司本月初成立,个人(还没办理入职,可能是账上收到 问
你好,借银行存款 贷其他应付款 答
老师我想请问一下,25年12月计提了当年的一次性资 问
可以的,没问题的哈 答
请问老板把他原公司等业务(含债务债权)转移到他现 问
采购款 10000 元(已开票付款)货物入库:借:库存商品 / 原材料 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000服务耗用:借:管理费用 / 销售费用 8849.56应交税费 — 应交增值税(进项税额) 1150.44贷:银行存款 10000 装修费 20000 元(已开票付款)借:长期待摊费用 — 装修费 17699.12应交税费 — 应交增值税(进项税额) 2300.88贷:银行存款 20000摊销时:借:管理费用 — 装修摊销贷:长期待摊费用 — 装修费 补充:需签订原公司、新公司、供应商三方协议,明确债务承接 答

上月无销售,但上月有认证进项税发票,认证进项税发票需要填入增值税申报表上吗
答: 你好,需要的
发票能当月勾选认证部分金额,留部分金额下月勾选认证吗?或者张发票都勾选认证了,销项大于进项,但是出于经营的考虑想多缴点税,能不能在申报的时候填部分留抵部分呢
答: 你要不抵扣想交税剩下的下月抵扣 不要抵扣了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
一般纳税人进项发票已认证,但是由于最近没有开销项,增值税一直零申报,进项发票已认证,但是没有申报,可以更正前期报表重新申报吗?
答: 之前早期学员反馈是不行,你这个现在去试试看看,应该是可以了,







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