老师,请问下,供应商还有2万多发票没有给我公司开,但 问
销售的是货物吗?如果是的话,那这个货物流能提供吗? 答
集团公司全额投资入股50万,现退回投资款50万,如何 问
是股权转让了吗?还是子公司注销了? 答
老师,请问一下,公司领导的住院费在公司报销,大几万 问
你好,这个属于工伤的,就按照工伤补助,可以免征个税。 走职工福利的要交个税的。 答
对职工的奖惩账务处理 问
你好 奖励 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬-奖金 惩罚 借:银行存款 贷:营业外收入 答
老师,11月开票错误,金额没错,专票开成普票,12月红冲, 问
同学你好, 你家是开票方吗? 如果是的话, 只是 普票和专票的区别 销售额和税金 都没有区别。因此。可以不做处理, 也可以做一对 一正一负的分录 答

请问老师,今年社保局退的社保费,从我们应该交的社保费内直接抵扣了一部分,比如我们本来要交8万,但是社保给我们退了去年的一部分费用,减轻企业负担,我们应缴的费用减去社保局退的费用最后只交了5万,那这3万要不要缴税?账务怎么处理?
答: 你好!这3万要交企业所得税的。 借银行存款 贷营业外收入-税收减免
给综合部放了一笔5000的备用金,这笔钱到年底才收回来,中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少,就是保证他们部门一直有这5000元的备用金,这样的话他们拿来票找财务报销,正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账?
答: 借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000 报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我们公司主要做社保代理,今年企业部分社保减免,但是还是有公司交社保费给我们,这部分我们不需要付给社保局了,老板说要做成收入,请问账务上要怎么处理呢?(好慌)
答: 同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项 借主营业务成本 贷银行存款 就是成本的金额少了,其他的没有变化





粤公网安备 44030502000945号


