老师,我们这边工资计提了,有一部分没有发,下个月发放的!这部分未发放的工资做什么科目处理比较好

荟花之美
于2019-04-13 22:01 发布 1640次浏览
- 送心意
晶晶老师
职称: 中级会计师,注册会计师,税务师
相关问题讨论
你好 借方管理费用等贷方应付职工薪酬借方应付职工薪酬贷方银行 应交税费-应交个人所得税
2019-03-05 11:31:10
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
2021-08-05 11:12:41
你好,需要补计提0.05的工资
2017-09-28 09:18:23
你好,借:相关成本费用,贷:应付职工薪酬
2021-09-08 15:30:13
您好
借 管理费用-工资
贷 应付职工薪酬-工资
借 应付职工薪酬-工资
贷 银行存款
2021-12-19 15:06:50
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