老师下午好,我是建筑公司。请了别的公司给项目做 问
那个计入项目的工程施工-间接费用 答
老师电子税局税务局改密码,怎么操作呢? 问
同学,你好 改什么秘密??个人登陆密码? 答
老师,发票归档指取得的还是开具的。 问
同学,你好 发票归档既包括你收到的发票,也包括你开出去的发票,简单来说就是把所有发票都整理归档好。 答
市政建筑,工程进度已经达到80%而工程款确只付了10 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
宴会中心充值5000送5000,一次性只可以抵2000怎么 问
同学,你好 充值5000送5000 分录是 借:银行存款 5000 贷:预收账款 5000 一次性只可以抵2000,这个2000,相当于只能使用充值余额10000里面的2000吗? 答

请问老师,服务费减免了,借应交税费-减免税额贷管理费用。要不要结转到转出未交增值税?
答: 你好,需要结转至未交增值税的。
税控服务费,借:管理费用,贷:现金,借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用。月未要怎么结转到未交增值税?
答: 你好,应交税费-应交增值税(减免税款)与应交税费——未交增值税这样做对冲分录 借;应交税费——未交增值税,贷;应交税费-应交增值税(减免税款)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,请问那个减免税款一条龙下来的分录具体是怎样的呢?借:管理费用贷:现金借:应交税金-应交增值税-减免税款贷:管理费用请问那个减免税款的借方余额如何结转了?月末是要把减免税额结转到未交增值税抵扣销项税吗??借:应交税金-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税金-应交增值税-减免税款借:应交税金-应交增值税-未交增值税贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税??
答: 结转到转出未交增值税 是的





粤公网安备 44030502000945号


