开票加13个点,是5181乘以1.13这样计算吗 问
是的,就是那样计算的 答
找宋老师,有问题请教 问
你好,您有什么问题呢 答
@董老师,我刚看了一个6月7月8月差不多都在0.8%左 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好~咨询下:采购业务,对方冲红了20万发票,又重开21 问
你好之前做了成本费用的吗 答
请问下老师,如果使用的是转账支票付款的,那么付款 问
给转账支票后,就可以盖了 答

老师,我想问一下借方做收入,贷方做销项税,这样做账是代表什么?可以这样子做吗?我看到一个会计这样做呢?
答: 你好,可能是之前收入多做了,税额少做了,做的调整分录
老师,收到共同结算的款项时,贷方要交销项税吗?
答: 同学你好 要交销项税的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
一般纳税人,制造业,当月已销售未开票的,做借 应收账款贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。次月开票后冲红,然后重新做 借应收账款贷主营收入-开票收入贷销项税额。这样导致每个月的销项税额都有余额,内账怎么做销项税额跟实际的销项进项一致
答: 你好,你红冲了应该是借应收账款负数 贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应交税费、应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税结转就可以。


四毛呀 追问
2019-04-13 15:29
四毛呀 追问
2019-04-13 15:30
邹老师 解答
2019-04-13 15:35
四毛呀 追问
2019-04-13 15:45
邹老师 解答
2019-04-13 15:50
四毛呀 追问
2019-04-13 15:54
四毛呀 追问
2019-04-13 15:56
邹老师 解答
2019-04-13 15:57